为认真贯彻预算法、审计法、监督法等法律规定,高安市审计局于2022年9月5日至9月8日派出审计工作组对我局2021年度预算执行情况进行了为期4天的审计,我局围绕审计查出问题积极作出了整改。
一、审计查出的主要问题
2021年底,我局机关账“其他应付款”反映时间达三年以上账龄结转余额为62580元,该资金为高安市财政局拨入的征地补偿费专项资金,至审计时未使用,属财政结转结余资金,未按规定上缴财政。
二、审计问题的整改情况
我局按照高安市审计局的意见,立即进行改正,调整有关会计账目。此笔未使用的结余资金62580元已上缴市财政。截至2023年10月底,审计报告反映问题5个,已全部整改到位。
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