根据《关于开展2022年度市本级财政预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改督办工作的通知》要求,现将我单位关于2022年度审计查出问题的整改情况报告如下:
一、审计查出问题
审计报告指出我单位在本级财政预算执行和其他财政收支存在预算管理不规范、专项资金管理不规范等9个方面共计12项具体问题。
二、问题整改情况
我单位立行即改,截止报告日已经整改12项,整改率100%。
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