高安市政法委2021年度单位决算
目 录
第一部分 高安市政法概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高安市政法委概况
一、单位主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和市委部署,对全市政法工作做出全局性部署,并督促贯彻实施。
2、组织协调全市社会治安综合治理工作。
3、组织协调、指导全市维护稳定工作;负责防范和处理“法轮功”及其他邪教问题,组织协调对社会有危害的气功组织的清理整顿工作。
4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件。
6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,努力探索政法、综合治理工作改革,组织推动依法治市方略的实施。
7、研究制定加强政法队伍建设的措施,协助市委和组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。
8、指导各乡镇、各部门政法工作,协助处理各乡镇、各部门有关政法工作的重大问题。
9、办理市委交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立5个内设机构:分别是:办公室、综治室、执法监督室、政工室、基层社会治理和智能化建设室。
本单位2021年年末实有人数35人,其中在职人员28人,离休人员0人,退休人员7人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:中共高安市委政法委员会本级 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
615.47 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
447.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
112.37 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
38.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
615.47 |
本年支出合计 |
58 |
615.47 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
615.47 |
总计 |
62 |
615.47 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:中共高安市委政法委员会本级 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
615.47 |
615.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
447.23 |
447.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
447.23 |
447.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
405.79 |
405.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.44 |
41.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
112.37 |
112.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
75.85 |
75.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
75.85 |
75.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.93 |
24.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:中共高安市委政法委员会本级 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
615.47 |
615.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
447.23 |
447.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
447.23 |
447.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
405.79 |
405.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.44 |
41.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
112.37 |
112.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
75.85 |
75.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
75.85 |
75.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.93 |
24.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位:中共高安市委政法委员会本级 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
615.47 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
447.23 |
447.23 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
112.37 |
112.37 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
27 |
615.47 |
本年支出合计 |
59 |
615.47 |
615.47 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||||
|
总计 |
32 |
615.47 |
总计 |
64 |
615.47 |
615.47 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||
|
编制单位:中共高安市委政法委员会本级 |
|
2021年度 |
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
615.47 |
615.47 |
0.00 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
447.23 |
447.23 |
0.00 |
|||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
447.23 |
447.23 |
0.00 |
|||||||||||
|
2013601 |
行政运行 |
405.79 |
405.79 |
0.00 |
|||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.44 |
41.44 |
0.00 |
|||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
112.37 |
112.37 |
0.00 |
|||||||||||
|
20406 |
司法 |
75.85 |
75.85 |
0.00 |
|||||||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
75.85 |
75.85 |
0.00 |
|||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
|||||||||||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.93 |
24.93 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
|||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位:中共高安市委政法委员会本级 |
2021年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
384.62 |
302 |
商品和服务支出 |
221.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
152.67 |
30201 |
办公费 |
41.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
62.95 |
30202 |
印刷费 |
20.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.50 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.93 |
30206 |
电费 |
8.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.13 |
30207 |
邮电费 |
17.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
15.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.06 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
8.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
112.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.75 |
30215 |
会议费 |
11.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
9.14 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
36.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
7.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.55 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.96 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.01 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
394.36 |
公用支出合计 |
221.11 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:中共高安市委政法委员会本级 |
2021年度 |
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
38.00 |
36.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
38.00 |
36.00 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
36.00 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
630 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
2,900 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:中共高安市委政法委员会本级 |
|
|
2021年度 |
|
金额单位:万元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位:中共高安市委政法委员会本级 |
|
2021年度 |
|
金额单位:万元 |
||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位:中共高安市委政法委员会本级 |
2021年度 |
单位:台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
|
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
|
|
注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
高安市政法委2021年度收入总计615.47万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少320.18万元,下降34.22%;本年收入合计615.47万元,较2020年减少320.18万元,下降34.22 %,主要原因是:机构改革,人员调出较多。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入615.47万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
高安市政法委2021年度支出总计615.47万元,其中本年支出合计615.47万元,较2020年减少320.18万元,下降34.22%,主要原因是:机构改革,人员调出较多;年末结转和结余0万元,与2020年持平,主要原因是:无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出615.47万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
高安市政法委2021年度财政拨款本年支出年初预算数为620.8万元,决算数为615.47万元,完成年初预算的99.14%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为566.86万元,决算数为447.23万元,完成年初预算的78.9%,主要原因是:在职人员调出,部分资金调整使用。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为112.37万元,完成年初预算的100%,主要原因是:上级资金拨入。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为36.87万元,决算数为38.81万元,完成年初预算的105%,主要原因是:在职人员1人转退休。
(四)住房保障支出年初预算数为17.06万元,决算数为17.06万元,完成年初预算的100%,主要原因是:根据年初文件要求编制。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
高安市政法委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出615.47万元,其中:
(一)工资福利支出384.62万元,较2020年减少229.06万元,减少37.33%,主要原因是:在职人员调出。
(二)商品和服务支出221.11万元,较2020年减少83.54万元,下降27.42%,主要原因是:在职人员调出,根据上级要求节约开支过紧日子。
(三)对个人和家庭补助支出9.75万元,较2020年增加1.09万元,增长12.59%,主要原因是:在职人员1人转退休。
(四)无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
高安市政法委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38万元,决算数为36万元,完成预算的94.74%,决算数与2020年持平,其中:
(一)因公出国(境)团组数为0个,公出国(境)人数0人。因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与2020年持平,主要原因是:本年度没有安排因公出国(境)支出预算。
(二)公务接待费支出年初预算数为38万元,决算数为36万元,完成预算的94.74 %,主要原因是:严格执行接待批次和接待人员;决算数较2020年持平,主要原因是:严格接待经费的管理,只减不增。全年国内公务接待630批,累计接待2900人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待上级单位检查督查人员和各乡镇进城办事人员。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年持平,主要原因是:公车制度改革后,单位没有预算安排购置公务用车;年末公务用车保有0辆,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:公车改革,无购置公车安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年持平,主要原因是:公车制度改革后,单位取消公务用车,无该项支出的预算安排,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平主要原因是:公车改革后,单位无公车使用。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出221.11万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少83.54万元,降低27.42%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少;落实过紧日子要求压减办公经费支出;减少“三公”经费支出;调整上级拨入支出等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。因公车改制,单位没有保留其他用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位2021年无项目绩效自评。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(五)机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。






















